关于滨江中学行政账财务情况的报告
各位代表:
我就2016年1-12月行政帐收支情况作一报告,具体情况汇报如下:
上年结转:437,717.65元
本年收入:4263.633元;人员经费:3748,485元;公用经费515,148元; 上级补助收入:50,000元;其他收入:2,748元。本年支出:工资2581,838.69元,商品和服务支出,784,519.17元其中办公费70,017.23元;手续费:1,289元水费26,809.41元; 电费200,000元;邮电费63,059.85元;(包含网络费用)学校安保费:93,299.26元;保洁费:43,055.21元;差旅费1,174.5元; 培训费19,118元; 招待费:0元;维修费25,484元; 专用材料费17,108元。劳务费:1,360元,工会经费:58,500元;公务用车运行维护费:18,765.26元。对个人和家庭的补助支出:671,100.4元;其中生活补贴:3,130元;医疗费用:7,108.9元(教师、学生体检费);住房公积金:242,556元;提租补贴:103,311元;购房补贴:299,652元。其他:15,342.5.期末结余:682,064.18元。(包含预缴养老保险金:291,353需要支付出去)实际结余:390,711.18元。
以上是滨江中学2016年1-12月财务收支情况,汇报完毕,请审议!
关于滨江中学工会、食堂财务情况的报告
各位代表:我就2016年1-12月食堂、工会收支情况作一报告:
食堂账务:由于食堂承包,收入支出相平,由承包者根据合同按月进行结算。
期末结余:147,710.39元。(2016年12月份和2017年1月份账没有结算)
工会账务:学校工会2016年3月开始建账。 本年收入:区财政拨款6,6000元、会费收入:2,594.6元;区政府补助收入:10,000元,利息37.52元。
本年支出:41,992.15元。其中职工文体活动支出4,214.6元(男、女教工乒乓球比赛、跳绳、踢毽比赛等活动费用支出),业务支出400元(账户管理费、账户变更费、购买支票);补助支出37,377.55元(教职工福利费)。
期末结余:36,639.97元(还需支出福利费:500元/人,电影票:100元/人。)
各位老师: 2016年的财务收费严格按上级要求进行,经费使用合理,不浪费,对每一项支出都能做到经办人、证明人、校长审核三方签字。2016年11月区财务处对我校财务进行了检查,对学校的收费、财务管理和资金使用 进行了全面检查,获得好评。在今后的工作中我们将继续严格执行财务纪律和财务制度,加强对学校经费支出的管理和监督,做到规范、严谨、细心,保证学校的资金正常运转。汇报完毕,请审议!
经审小组成员签字:
2017年1月17日